問題已解決
請教老師,我們7月底有一筆出口業(yè)務,需要確認收入,我們是外貿企業(yè),請問申報增值稅時,往哪些表里填數(shù)據(jù),分別是哪個位置填,謝謝老師



附表一免稅銷售貨物,然后減免明細表出口那里第一列、第三列填寫銷售額。
2023 08/09 19:42

84785015 

2023 08/10 10:18
謝謝老師,那我對應的進項的這筆發(fā)票,是正常認證并統(tǒng)計么?

郭老師 

2023 08/10 10:23
你好,外貿的選擇退稅勾選。

84785015 

2023 08/10 10:24
這個退稅勾選,在哪里呢?我這個打開就沒有退稅勾選呢

郭老師 

2023 08/10 10:27
一豪,你商貿的做了出口備案嗎?

84785015 

2023 08/10 10:28
還沒有做出口備案,那我們這筆對應的就先別認證?

郭老師 

2023 08/10 10:30
對的,是的,是這么做的,你沒有不顯示

84785015 

2023 08/10 10:32
我給S局打電話,說只能做出口退稅備案,是一回事么?

郭老師 

2023 08/10 10:33
是的,就是這么做的。

84785015 

2023 08/10 10:39
那也就是7月份出口7月份就必須得確認收入么?
如果我都晚一個月呢,都放在8月份,可以么

郭老師 

2023 08/10 10:42
你好這個沒有規(guī)定。

84785015 

2023 08/10 11:50
那也就是我這張票先不認證,因為還沒有做備案,收入與備案都在8月份做,9月份報稅時就可以點退稅勾選,就可以了吧

郭老師 

2023 08/10 11:50
對的,是的,是這么做的。

84785015 

2023 08/10 12:45
謝謝老師!
我剛才看了下關單是7月31號開的,但是8月1號到的韓國,所以這個收入確認在8月也行吧?
另外出口備案有時間限制么?像我這種業(yè)務晚一兩個月湊兩三單,也是可以的吧?

郭老師 

2023 08/10 12:47
可以
盡快去
正規(guī)的你都應該備案之后你再出口的

84785015 

2023 08/10 14:22
好的,謝謝老師,那出口退稅報稅是申請完退稅后報,還是現(xiàn)在申報增值稅時就報

郭老師 

2023 08/10 14:25
申報完了增值稅再申請出口退稅,出口退稅15號之前。

84785015 

2023 08/10 14:53
還是沒明白老師,我這月申報完增值稅后,就是出口的這一筆做在8月份,也需要在本月15號前做出口退稅申報么?

郭老師 

2023 08/10 14:53
你好,符合出口退稅要求嗎?如果符合的話可以的,你也可以在下一個月,也可以在本月都行。
