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老師,收到專票是借材料 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額,等到認(rèn)證的時候是借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額對吧

84784997| 提問時間:2023 08/10 09:36
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學(xué),你好,是的你的理解正確
2023 08/10 09:37
84784997
2023 08/10 09:38
那我把認(rèn)證的發(fā)票抵扣了要做賬么,怎么寫憑證
湯貴彬老師
2023 08/10 09:43
認(rèn)證的時候是借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這里是認(rèn)證抵扣的進(jìn)項分錄 期末 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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