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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我公司是勞務(wù)公司,開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方公司代我們公司付了工人20萬(wàn)工資,另外又轉(zhuǎn)90萬(wàn)到公賬上,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,謝謝



借收賬款100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。
時(shí)間不夠用了,我后面再補(bǔ)充給你寫(xiě)分錄。
2023 08/10 10:14

玲老師 

2023 08/10 10:14
多轉(zhuǎn)來(lái)的10萬(wàn)元是預(yù)收嗎?

84785001 

2023 08/10 10:19
那付的工資怎么做

玲老師 

2023 08/10 10:27
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸。應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款。
如果是單位員工的工資就這樣寫(xiě)。

84785001 

2023 08/10 10:39
多付的不用做預(yù)收嗎?

玲老師 

2023 08/10 10:48
你好 所以上面我問(wèn)你 多收的是什么錢(qián)? 后面要是有業(yè)務(wù)記預(yù)收 對(duì)?
