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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問去年暫估的費(fèi)用,今年發(fā)票到了,票的金額不足暫估的怎么做賬?



您好,同學(xué),請稍等下
2023 08/10 14:53

向陽老師 

2023 08/10 14:56
你好,剩余的以后還會回發(fā)票嗎?如果不回的話,你全部紅沖小企業(yè)會計準(zhǔn)則的借期的應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,然后再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款。

84785013 

2023 08/10 14:58
也就是先做一筆紅沖,借應(yīng)付帳款,貸利潤分配,然后再做一筆實(shí)際到的發(fā)票的金額?

向陽老師 

2023 08/10 15:00
對的,是的,是這么做的。

84785013 

2023 08/10 15:01
不會用到以前年度損益調(diào)整嗎?

向陽老師 

2023 08/10 15:02
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤,如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。

84785013 

2023 08/10 15:03
那如果是以前年度損益調(diào)整是怎么做呢

向陽老師 

2023 08/10 15:05
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款,
然后把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去。

84785013 

2023 08/10 15:06
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配是什么意思呢

向陽老師 

2023 08/10 15:12
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤的意思,結(jié)轉(zhuǎn)了沒有余額,以前年度損益調(diào)整月末沒有余額。

84785013 

2023 08/10 15:15
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款,這個一借一貸不是沖掉了嗎?

向陽老師 

2023 08/10 15:18
但是你不是暫估的大嗎?第一個大于第二個。

84785013 

2023 08/10 15:31
哦……就是差額票不夠的部分,再做一筆借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配?

向陽老師 

2023 08/10 15:46
對的,是的,是這么做的。
