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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收到辦公樓和廠房租金發(fā)票,款未付,會(huì)計(jì)分錄怎么做?攤銷的分錄



收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-房租
?????應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-房東
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費(fèi)用-房租????
貸:預(yù)付賬款-房租
2023 08/10 17:04

84784977 

2023 08/10 17:11
收到發(fā)票收到發(fā)票應(yīng)該是貸其他應(yīng)付款吧,

家權(quán)老師 

2023 08/10 17:13
不用糾結(jié)是那個(gè)往來(lái)科目,最終沖平就是了,只要損益科目正確
