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老師,請問一下收到辦公樓和廠房租金發(fā)票,款未付,會計分錄怎么做?攤銷的分錄

84784977| 提問時間:2023 08/10 17:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ?????應(yīng)交稅費-增值稅-進項 預(yù)付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租
2023 08/10 17:04
84784977
2023 08/10 17:11
收到發(fā)票收到發(fā)票應(yīng)該是貸其他應(yīng)付款吧,
家權(quán)老師
2023 08/10 17:13
不用糾結(jié)是那個往來科目,最終沖平就是了,只要損益科目正確
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