問題已解決
老師,請問一下收到辦公樓和廠房租金發(fā)票,款未付,會計分錄怎么做?攤銷的分錄



收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-房租
?????應(yīng)交稅費-增值稅-進項
預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-房東
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費用-房租????
貸:預(yù)付賬款-房租
2023 08/10 17:04

84784977 

2023 08/10 17:11
收到發(fā)票收到發(fā)票應(yīng)該是貸其他應(yīng)付款吧,

家權(quán)老師 

2023 08/10 17:13
不用糾結(jié)是那個往來科目,最終沖平就是了,只要損益科目正確
