問題已解決
我們做內(nèi)賬,貨已經(jīng)發(fā)了,款也收到了,但發(fā)票要兩個月之后才能開,怎么做,要確認收入和應(yīng)交稅費銷項稅額嗎



做內(nèi)賬直接做收入就是了哈
2023 08/11 15:45

84784957 

2023 08/11 15:49
比如我收到113元,收入100,銷項13,還是直接收入113

家權(quán)老師 

2023 08/11 15:51
比如:收到113元,收入100,銷項13

84784957 

2023 08/11 15:52
等收到發(fā)票,再沖減收入113,重新做收入100,銷項13

家權(quán)老師 

2023 08/11 15:53
開了發(fā)票了就不用做賬了,把發(fā)票附在前邊的憑證后邊

84784957 

2023 08/11 15:56
采購呢,采購113元,貨款已付,但發(fā)票沒收到,對方還沒開,庫存商品100,進項13,是嗎

家權(quán)老師 

2023 08/11 16:00
借:庫存商品100
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100

84784957 

2023 08/11 16:04
為啥收入要做銷項,采購不計進項

84784957 

2023 08/11 16:05
不是哦,錢已經(jīng)付了,付了113元

家權(quán)老師 

2023 08/11 16:10
采購還沒收到發(fā)票,
借:應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
貸:銀行存款113

84784957 

2023 08/11 16:13
但商品已經(jīng)入庫了

家權(quán)老師 

2023 08/11 16:15
暫估成本
借:庫存商品100
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
支付貨款
借:應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
貸:銀行存款113

84784957 

2023 08/11 16:33
請問是這樣嗎,麻煩看一下

家權(quán)老師 

2023 08/11 16:38
以后取得進項發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項13
借:應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113

84784957 

2023 08/11 16:47
為啥采購的時候不計進項?

家權(quán)老師 

2023 08/11 16:53
采購時沒有取得進項發(fā)票,不能抵扣

84784957 

2023 08/11 16:58
科目不平哦,怎么做

84784957 

2023 08/11 16:59
但銷售的時候也沒開票哦,只是發(fā)了貨和收到錢

家權(quán)老師 

2023 08/11 17:02
暫估成本
借:庫存商品100
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
支付貨款
借:應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
貸:銀行存款113
以后取得進項發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估 -供應(yīng)商 100
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項13
借:應(yīng)付賬款-發(fā)票結(jié)算 -供應(yīng)商113
銷售貨物時沒有開發(fā)票,但是增值稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了
