問題已解決
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,因為年初有個數(shù)據(jù)錯誤,導(dǎo)致后面每個月成本都不準(zhǔn)確,現(xiàn)在查出來了,怎么更正呢?是否可以把賬面的每個月成本填在表格里,然后重新把成本的單子做好,附在更正憑證后面可以拿?



你好,你直接做到這個月就可以了,之前都不用修改
2023 08/11 18:24

84784971 

2023 08/11 18:33
老師,可是更正的原始憑證怎么做呢?

郭老師 

2023 08/11 18:36
當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么做的?多做了還是少做了?

84784971 

2023 08/11 18:52
有個產(chǎn)品入庫的金額填錯了, 導(dǎo)致后面單價錯了, 成本也錯 了

郭老師 

2023 08/11 18:54
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個是少做了結(jié)轉(zhuǎn)的,如果多做了,借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

84784971 

2023 08/11 19:01
老師 , 分錄我知道, 但是原始憑證該附什么呢

郭老師 

2023 08/11 19:01
你好,當(dāng)時你結(jié)轉(zhuǎn)成本都是出庫單嗎?如果是的話正確的出庫單。

84784971 

2023 08/11 19:04
老師 之前沒附出庫單,現(xiàn)在還附正確單子嗎?那分錄是做少結(jié)轉(zhuǎn)的部分, 這個原始憑證怎么做呢

郭老師 

2023 08/11 19:06
你好
可以的
出庫單
