問題已解決
老師,6月開票錯(cuò)誤,沒有的收入出納開錯(cuò)了,6月交了稅,7月份紅沖了,這種要如何處理?



您好, 7月做負(fù)數(shù)分錄,會(huì)抵扣7月的收入的
2023 08/12 14:35

84785018 

2023 08/12 14:42
7月沒有收入,只有這筆負(fù)數(shù),麻煩

劉艷紅老師 

2023 08/12 14:44
是小規(guī)模還是一般納稅人了?

84785018 

2023 08/12 15:25
一般納稅人

84785018 

2023 08/12 15:25
開了專票

劉艷紅老師 

2023 08/12 15:28
這個(gè)需要去稅務(wù)局窗口才能申報(bào)了

84785018 

2023 08/12 15:32
老師,可以申報(bào)的,就是上個(gè)月交了這個(gè)的增值稅和城建稅,這個(gè)月紅沖,紅回交的增值稅,這種處理合適嗎?金額不大,104.44增值稅,出納做兩家賬,開錯(cuò)了,不是我家收入

劉艷紅老師 

2023 08/12 15:39
能申報(bào)就沒有問題的

84785018 

2023 08/12 15:51
老師,做賬紅沖就可以了是嗎?

劉艷紅老師 

2023 08/12 15:52
是的,做賬做負(fù)數(shù)就可以
