問題已解決
小規(guī)模納稅人上月無票收入已申報(bào)納稅,這個(gè)月開票了,應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅



這個(gè)你要減少這個(gè)月未開票金額,然后開對應(yīng)的發(fā)票的
2023 08/14 10:06

84784977 

2023 08/14 10:08
未開票金額在哪里填,小規(guī)模申報(bào)好像沒看到

王超老師 

2023 08/14 10:09
有阿,你上個(gè)月不是也有申報(bào)的嗎

84784977 

2023 08/14 10:13
想問下如果上月收入確認(rèn)多了,那這個(gè)月增值稅怎么報(bào)

王超老師 

2023 08/14 10:16
你這個(gè)上個(gè)月要更正申報(bào)阿

84784977 

2023 08/14 10:17
上個(gè)月的稅已經(jīng)交了,多交的是可以直接抵下個(gè)月的稅款嗎

王超老師 

2023 08/14 10:18
不可以阿,這個(gè)是不可以的

84784977 

2023 08/14 10:19
那多交的稅應(yīng)該怎么辦呢

王超老師 

2023 08/14 10:20
你這個(gè)上個(gè)月要更正申報(bào)阿

84784977 

2023 08/14 10:23
更正完了之后,多交的稅會怎么處理呢

王超老師 

2023 08/14 10:24
這個(gè)是多退少補(bǔ)的

84784977 

2023 08/14 10:26
更正完了之后,多交的稅會出現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那一欄,本月申報(bào)的時(shí)候直接抵掉嗎

王超老師 

2023 08/14 10:26
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

84784977 

2023 08/14 10:30
上月多確認(rèn)收入,是要反結(jié)賬修改還是本月紅沖就可以呢

王超老師 

2023 08/14 10:31
會計(jì)學(xué)堂對我們有考核要求的,是要求我們一題一答的,如果有其他問題可以重新提問的
