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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,發(fā)現(xiàn)之前的進(jìn)項(xiàng)未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入,但是商品沒有在庫存里,也沒有開出票,請問這種怎么處理呢



同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:庫存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
2023 08/15 18:46

84784978 

2023 08/15 19:12
老師您好,我現(xiàn)在是補(bǔ)錄之前的進(jìn)項(xiàng),該批貨物沒有在庫存,并且未開出票這種情況

84784978 

2023 08/15 19:12
現(xiàn)在不想做收入,不想交稅

易 老師 

2023 08/15 19:13
同學(xué)您好,那就不做庫存商品,用以前年度損益調(diào)代替(成本)

84784978 

2023 08/15 19:21
如果不想調(diào)整以前年度損益呢?有其他方法嗎?

易 老師 

2023 08/15 20:09
利潤分配-未分配利潤,直接調(diào)整

84784978 

2023 08/15 20:17
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時(shí)候,可以直接借:發(fā)出商品 貸應(yīng)收賬款嗎?

84784978 

2023 08/15 20:18
還是需要先借庫存商品,然后把庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品

易 老師 

2023 08/15 20:23
你說的這種也可以的。

84784978 

2023 08/16 11:24
老師,那我如果要記入當(dāng)期的話,用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時(shí)候,是直接借:發(fā)出商品 貸應(yīng)收賬款 還是先借庫存商品 貸應(yīng)收賬款呢? 如果先借庫存商品的話,是不是再做一個(gè)分錄借發(fā)出商品 貸庫存商品?

易 老師 

2023 08/16 11:32
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬一、采購庫存商品時(shí),分錄是:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)

84784978 

2023 08/16 12:17
還需要再做一個(gè)分錄借發(fā)出商品 貸庫存商品嗎?

易 老師 

2023 08/16 12:18
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
