問題已解決
老師,購買原材料,票我們沒有收到沒有開給我們,錢我們也沒給,料入庫了,當月還用料了,這個的分錄怎么做?



你好
購買原材料,借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估
領用,借:生產成本,貸:原材料?
2023 08/15 19:41

84785007 

2023 08/15 19:43
錢勒?可是錢已經給他了,也不欠他們的錢了

鄒老師 

2023 08/15 19:48
請看你前后描述,相互矛盾啊

84785007 

2023 08/15 19:51
不好意思老師,對不起,給錢了,我表述錯了,不好意思

鄒老師 

2023 08/15 19:52
你好
購買原材料沒有收到發(fā)票,借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估
給錢了,借:預付賬款,貸:銀行存款?
領用,借:生產成本,貸:原材料?

84785007 

2023 08/15 20:05
老師,借預付的那個科目可不可以換成應付對不對還是應收,不用預收預付科目可不可以?

鄒老師 

2023 08/15 20:08
你好,如果不涉及預付賬款科目,第二個分錄可以計入 應付賬款的借方核算
