問題已解決
老是我們公司是科研公司,近期開給大學一張科研經費的發(fā)票之后也收到了科研款,我想問下開科研發(fā)票應該怎么做分錄,收到科研費用怎么做分錄,后續(xù)有科研項目的費用支出又應該怎么做分錄



收到的補助嗎
借銀行
貸專項應付款
2023 08/16 15:50

84785024 

2023 08/16 17:07
那我開了一張科研經費的發(fā)票給對方應該怎么做

樸老師 

2023 08/16 17:08
這個做收入就可以
然后付出去的計入成本

84785024 

2023 08/17 10:49
那我借方應該什么?應收賬款還是專項應付款?

樸老師 

2023 08/17 10:52
同學你好
這個是你的收入
借應收賬款

84785024 

2023 08/17 10:58
那我到時候科研經費打進來了不是應該借銀行 貸專項應付款嗎 那我的應收賬款不是永遠做不平了嗎?

樸老師 

2023 08/17 11:05
借專項應付款
貸應收賬款
這樣

84785024 

2023 08/17 11:16
這樣的話專項應付款就平了,但是后期研究費用支出不是要借專項應付款 貸管理-研發(fā)嗎

樸老師 

2023 08/17 11:21
這個專項應付款為啥給你

84785024 

2023 08/17 14:06
我們是給大學做農業(yè)研發(fā)的 所以這個專項應付款是課題的經費

樸老師 

2023 08/17 14:13
那就是你們的收入
收到錢直接做預收
然后開發(fā)票做收入
