問題已解決
老師,新建賬套,管理費(fèi)用,錄入少了,這個月補(bǔ)提管理費(fèi)用,貸方用什么科目呀



您好,可以計入其他應(yīng)付款-法人里面
2023 08/17 15:12

84785001 

2023 08/17 15:18
之前管理費(fèi)用已經(jīng)支付完了,只是我錄入期初累計數(shù)的時候入錯了,現(xiàn)在導(dǎo)致賬和申報表不一致,我應(yīng)該怎么補(bǔ)提

劉艷紅老師 

2023 08/17 15:23
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

84785001 

2023 08/17 15:48
其他應(yīng)付款怎么平

劉艷紅老師 

2023 08/17 15:55
再轉(zhuǎn)給法人,相當(dāng)于是法人代付了
