問(wèn)題已解決
老師,我單位有加計(jì)抵減,要更正企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)在那張表中填



你好,加計(jì)抵減,你這個(gè)是企業(yè)所得稅研發(fā)加計(jì)扣除的嗎?
2023 08/18 11:18

郭老師 

2023 08/18 11:18
還是你說(shuō)的增值稅的加計(jì)抵減

老師,我單位有加計(jì)抵減,要更正企業(yè)所得稅匯算清繳,應(yīng)在那張表中填
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