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問題已解決

我們上個季度有8000預收賬款,在填增值稅申報表時多申報了8000,這個季度開了10000的增值稅票,怎么報增值稅呢?報2000國稅系統(tǒng)不讓報,怎么辦呢?

84784997| 提問時間:2018 01/12 21:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,那就在開票的地方報1萬元,在無票收入的地方報負數(shù)8000元,您試試吧。
2018 01/12 21:26
84784997
2018 01/12 21:40
沒得無票收入這一欄,可以填收入的地方填不了負數(shù)
王雁鳴老師
2018 01/12 21:42
您好,如果填寫不了負數(shù)的話,那可以開票按1萬元填寫,已經(jīng)稅金欄填寫8000元計算的稅金,您再試試。
84784997
2018 01/12 21:52
沒找到哪里有已交稅金欄
84784997
2018 01/12 21:55
怎么辦呢?我拍個照片發(fā)群里面,你幫我看一下
王雁鳴老師
2018 01/12 21:56
您好,不會吧,預交稅金有嗎?
84784997
2018 01/12 21:58
有,填不了數(shù)字啊
王雁鳴老師
2018 01/12 21:59
您好,哦,那只能星期一問一下稅務局,或者當?shù)氐?2366咨詢一下了。不好意思,沒有給您解決了問題。
王雁鳴老師
2018 01/13 00:45
負數(shù)申報,找專管員簽字
描述你的問題,直接向老師提問
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