問題已解決
我們公司有個項目,開票是215萬,開票也是215萬,現(xiàn)在對方公司直接扣下2萬管理費,只轉(zhuǎn)了213萬給我們,現(xiàn)在如何平賬呢?



您好,這個就是? 借 銀行存款 213? 銷售費用 2? ?貸 主營業(yè)務收入215
2023 08/21 14:18

84785009 

2023 08/21 14:19
不需要對方給我們開發(fā)票也可以做銷售費用嗎?

小鎖老師 

2023 08/21 14:22
需要,質(zhì)量扣款是需要的

84785009 

2023 08/21 14:23
但是對方不給我們開票,直接扣款貨款的2萬再轉(zhuǎn)給我們的?如何處理?

小鎖老師 

2023 08/21 14:27
那不行,那你們就沒法扣除啊這個

84785009 

2023 08/21 14:30
那要是當時是不是開票是213萬的話,這2萬就不需要處理了嗎?合同簽的215萬

小鎖老師 

2023 08/21 14:33
對的,如果你開的213就沒事

84785009 

2023 08/21 14:41
現(xiàn)在開票了215萬了,怎么處理才好呢?

84785009 

2023 08/21 14:43
已跨年了,是去年開票的

小鎖老師 

2023 08/21 14:49
那這個票目前也不能紅沖了等于說
