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問題已解決
老師好,我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額1000,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是100,這個月開票200,這個月勾選認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額是300,請問分錄該怎么做呢?



待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么來的?
2023 08/21 16:53

84784978 

2023 08/21 16:57
也是未認(rèn)證的稅額,之前做賬的人放在在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目

家權(quán)老師 

2023 08/21 16:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)300
貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額200
? ? ? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是100

84784978 

2023 08/21 17:12
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額)這個科目是填當(dāng)月抵扣的總金額哇?

家權(quán)老師 

2023 08/21 17:20
是的,那個是當(dāng)月勾選的金額

84784978 

2023 08/21 17:20
如果我這個月勾選抵扣的金額是100,需要交稅,那我的分錄是不是應(yīng)該
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100
請問老師是這樣嗎?

家權(quán)老師 

2023 08/21 17:23
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

84784978 

2023 08/21 20:21
老師,您說的大于0就做以下分錄,在這個分錄之前還需不需要做這個分錄呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

家權(quán)老師 

2023 08/21 21:29
不用做這個分錄的哈。進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅都不用結(jié)轉(zhuǎn)平的

84784978 

2023 08/21 22:03
例題1:如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1000,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是100,這個月開票200,這個月勾選認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額是300的完整分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300
貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額200
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100
借::應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
例題2:如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1000,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是100,這個月開票200,這個月勾選認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額是100的完整分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100
貸: 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100
其他分錄都不用做
老師,請問是這個意思嗎?

家權(quán)老師 

2023 08/21 22:13
是的,只是把待認(rèn)證或者你說的待抵扣的轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅

84784978 

2023 08/21 22:37
我明白了,謝謝您

家權(quán)老師 

2023 08/21 22:40
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
