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問(wèn)題已解決

@小天老師,我想問(wèn)一下 給員工發(fā)的工資最終歸結(jié)到管理費(fèi)用了,這個(gè)可以理解,畢竟利潤(rùn)表里有管理費(fèi)用要顯示出來(lái)。但是給員工個(gè)人社保部分代繳的最后歸結(jié)到應(yīng)付職工薪酬了。那是不是等于應(yīng)付薪酬就掛帳了呢?我聽(tīng)我同學(xué)說(shuō),應(yīng)付薪酬掛帳就等于這筆工資沒(méi)有發(fā)出去還掛著在。 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人) 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 那最終應(yīng)付職工薪酬不就產(chǎn)生了嗎?是掛在那嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/22 17:05
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Stella老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,給管理職能的員工實(shí)發(fā)的工資,代扣代繳社保個(gè)稅,和為員工交的社保,都屬于管理成本,計(jì)入到管理費(fèi)用。另外,對(duì)應(yīng)地掛在應(yīng)付職工薪酬,作為應(yīng)付的負(fù)債。實(shí)際發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸方有幾部分,實(shí)發(fā)的走銀行存款,代繳的入 其他應(yīng)付款-貸方或者其他應(yīng)收款的貸方,最終實(shí)發(fā)后,應(yīng)付職工薪酬就全部沖完了,不會(huì)有差額。一般本月工資下月實(shí)發(fā)的企業(yè),月底會(huì)有一個(gè)月所有的應(yīng)付職工薪酬掛在報(bào)表上。如果是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月繳納社保的企業(yè),月底報(bào)表上是不會(huì)有應(yīng)付職工薪酬的。
2023 08/22 18:18
84785009
2023 08/22 20:42
謝謝老師
Stella老師
2023 08/22 21:00
希望解答能夠幫助到你,麻煩給個(gè)五星好評(píng)謝謝
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