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老師月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅中去,那抵減稅額怎么抵減未交增值稅怎么做賬?

84785019| 提問時(shí)間:2023 08/23 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前有欠稅還是怎么了?
2023 08/23 15:47
郭老師
2023 08/23 15:47
之前欠稅了,未交增值稅,再貸方如果這個(gè)月有留底的話,你的未交增值稅在借方正好抵扣。
84785019
2023 08/23 16:00
沒有欠稅呀,每月不是要計(jì)提待交納的增值稅嗎,這月有稅控盤服務(wù)費(fèi)抵減了應(yīng)繳納的增值稅額,不知做賬怎么沖減應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
郭老師
2023 08/23 16:00
那抵減稅額怎么抵減未交增值稅怎么做賬?
郭老師
2023 08/23 16:00
你說的這個(gè)是什么意思?。咳绻N項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行直接繳納就行。
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