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內部控制審計,內部控制的評價范圍包括聯營公司的內部控制嗎?
84784964
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提問時間:2023 08/23 20:37
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冉老師
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注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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你好,學員,不包括聯營企業(yè)的
2023 08/23 20:43
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內部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內部控制審計 為什么
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4.下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有(? )。 A.內部控制的目標是絕對保證企業(yè)經營管理合法合規(guī) B.內部控制審計包括財務報告內部控制審計和非財務報告內部控制審計 C.內部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內部控制
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1.關于內部控制評價的組織領導和職責分工董事會及其審計委員會負責內部控制評價的領導和監(jiān)督。經理層負責實施內部控制評價,并對本公司內部控制有效性負全責,審計部具體組織實施內部控制評價工作,擬定評價計劃、組成評價工作組、實施現場評價、審定內部控制重大缺陷、草擬內部控制評價報告,及時向董事會、監(jiān)事會或經理層報告。其他有關業(yè)務部門負責組織本部門的內控自查工作。 2.關于內部控制審計。聘請某具有證券期貨業(yè)務資格的大型會計師事務所對本公司內部控制有效性進行審計。鑒于本公司在上市前已建立內部控制體系并取得較好效果,內部控制審計自2020年起,重點審計本公司內部控制評價的范圍、內容、程序和方法等,并出具相關審計意見。 要求:判斷資料1、2是否存在不當之處;指出不當之處,說明理由。
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什么是細節(jié)測試 內部控制是不是包括各方面的內部控制 例如呢
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①關于內部控制評價機構。因公司內部審計部門人員不足以承擔繁重的內部控制評價工作,公司決定聘任A會計師事務所實施內部控制評價工作。A會計師事務所經驗豐富,業(yè)務水平高,對本公司情況熟悉,委托該所實施內部控制評價有利于提高工作效率。 ②關于內部控制評價范圍。A會計師事務所承接內部控制評價業(yè)務后,在上半年即著手內部控制評價工作,組成陣容強大的評價小組進駐甲公司,從內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等五要素入手,對內部控制設計與運行進行評價。在確認內部控制評價范圍時,根據全面評價、關注重點的原則,鑒于套期保值業(yè)務不經常發(fā)生而且本身就是風險管理的工具,暫不列入內部控制評價范圍。 要求:判斷資料內容是否存在不當之處;指出不當之處,說明理由。
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