問題已解決
以前年度的進項稅額轉出,對應的成本怎樣做分錄



虛增的業(yè)務嗎
還是實際的,發(fā)票不合格
2023 08/23 23:55

84785027 

2023 08/23 23:57
發(fā)票不合格

郭老師 

2023 08/24 00:14
借以前年度損益調整
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
對應的成本納稅調增

84785027 

2023 08/24 07:24
成本不需要做分錄?

郭老師 

2023 08/24 07:35
跨年了成本用以前年度損益調整

84785027 

2023 08/24 07:42
成本怎樣做分錄

郭老師 

2023 08/24 07:49
因為跨年了,這個主營業(yè)務成本用以前年度損益調整來代替,不是嗎?
當年的借主營業(yè)務成本
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,
因為你這個發(fā)票不合格,實際有業(yè)務,你這個成本不能紅沖,所以需要納稅調增
調增的是你當時做成本的發(fā)票上面的不含稅金額。
