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請問貿(mào)易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

84784994| 提問時間:2023 08/24 15:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對的,就是這樣處理的
2023 08/24 15:23
84784994
2023 08/24 15:26
那我的進(jìn)項(xiàng)都是放到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證發(fā)票”里面,那這樣的話是不是要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證發(fā)票“結(jié)轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“?
小鎖老師
2023 08/24 15:28
對的,是需要轉(zhuǎn)到到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
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