問題已解決
老師好!供應商發(fā)票開多了,結算時多開的票怎么處理呢



你好,對方需要給你紅沖嗎?還是發(fā)票就多開了,就不用退回了?
2023 08/28 09:23

84784975 

2023 08/28 09:28
不紅沖,不退回了,

84784975 

2023 08/28 09:28
這憑證咋記呢

郭老師 

2023 08/28 09:33
你好,兩種做法,一種是你按照發(fā)票的來做,差額的那一部分做到營業(yè)外收入。

郭老師 

2023 08/28 09:34
還有一種做法就是你紅沖借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項,
貸銀行
應付賬款,
借應付賬款,
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
