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問題已解決

老師好!供應商發(fā)票開多了,結算時多開的票怎么處理呢

84784975| 提問時間:2023 08/28 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方需要給你紅沖嗎?還是發(fā)票就多開了,就不用退回了?
2023 08/28 09:23
84784975
2023 08/28 09:28
不紅沖,不退回了,
84784975
2023 08/28 09:28
這憑證咋記呢
郭老師
2023 08/28 09:33
你好,兩種做法,一種是你按照發(fā)票的來做,差額的那一部分做到營業(yè)外收入。
郭老師
2023 08/28 09:34
還有一種做法就是你紅沖借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行 應付賬款, 借應付賬款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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