問題已解決
供應商上個月給我們開了一個發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個月說他們大類開錯了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯的發(fā)票對方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬



你們開紅字信息了,發(fā)票就不能退回的
2023 08/30 17:05

84784969 

2023 08/30 17:06
新開的發(fā)票需要抵扣嗎

84784969 

2023 08/30 17:06
新開的發(fā)票當月正常勾選嗎

家權老師 

2023 08/30 17:09
新開的發(fā)票當然要抵扣的哈,原來的做進項轉出

84784969 

2023 08/30 17:09
賬務上也需要做調整嗎

家權老師 

2023 08/30 17:10
借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)

84784969 

2023 08/30 17:11
先沖紅之前的賬,在做一筆嗎

家權老師 

2023 08/30 17:12
是的,就是那樣做的哈

84784969 

2023 08/30 17:13
當月卡的紅字信息當月給重新開了發(fā)票賬務上也要調整嗎

家權老師 

2023 08/30 17:17
認證抵扣了就要調整,沒認證,直接退票不做賬

84784969 

2023 08/30 17:26
對方根據(jù)我們的紅字信息開的發(fā)票需要給我們嗎

家權老師 

2023 08/30 17:27
是的,就是那樣子的哈

84784969 

2023 08/30 17:28
我們進項稅額轉出做賬附件是根據(jù)我們的紅字信息表嗎

家權老師 

2023 08/30 17:29
是的,就是那樣做的

家權老師 

2023 08/30 17:30
還需要對方開的紅字發(fā)票

84784969 

2023 08/30 17:31
先做一筆
借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
應付賬款-負數(shù)
,在做一筆
借:原材料等
應交稅費-增值稅,
貸 應付賬款

84784969 

2023 08/30 17:32
根據(jù)我們的紅字信息表開的發(fā)票需要勾選嗎

家權老師 

2023 08/30 17:33
紅字發(fā)票不用勾選的

84784969 

2023 08/30 17:35
不需要勾選,是報稅時需要填寫嗎

家權老師 

2023 08/30 17:36
是的,直接在附表2填進項轉出
