問題已解決
老師我這個月有進項稅額轉(zhuǎn)出,有增值稅要交,怎么做分錄



借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——已交增值稅
然后繳納的時候
借:應(yīng)交稅費——已交增值稅
貸:銀行存款
2023 08/31 11:13

84784998 

2023 08/31 11:22
我還有正常的未交增值稅,另外做一筆嗎

王超老師 

2023 08/31 11:23
不是的,你可以合并起來的

84784998 

2023 08/31 11:25
老師寫給我看一下,謝謝!

王超老師 

2023 08/31 11:25
借:應(yīng)交稅費——已交增值稅
貸:銀行存款

84784998 

2023 08/31 11:45
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費 ——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——已交增值稅
老師未交之前是這樣做嗎

王超老師 

2023 08/31 11:49
你要轉(zhuǎn)到已交增值稅科目里面的

84784998 

2023 08/31 11:55
沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,平時我的分錄就是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

84784998 

2023 08/31 11:57
難道做的不對嗎。非要轉(zhuǎn)到已交增值稅科目里嗎

王超老師 

2023 08/31 12:07
要啊,這個是標(biāo)準(zhǔn)的做法的

84784998 

2023 08/31 12:10
麻煩老師完整的寫給我看一下,謝謝!

王超老師 

2023 08/31 12:11
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——已交增值稅
然后繳納的時候
借:應(yīng)交稅費——已交增值稅
貸:銀行存款
