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問題已解決

在計(jì)算增值稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時,收購煙葉100萬,支付的價外補(bǔ)貼是20萬。 問題是價外補(bǔ)貼不是按10%嗎?這樣的話計(jì)算煙葉稅和增值稅的計(jì)稅依據(jù)價外補(bǔ)貼部分是都是按10萬算還是按20萬算,還是各有不同呢?

84785007| 提問時間:2023 08/31 11:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
應(yīng)納稅額=收購價款×(1+價外補(bǔ)貼10%)×稅率(20%)
2023 08/31 12:02
84785007
2023 08/31 12:04
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和煙葉稅的計(jì)算都不用考慮實(shí)際支付的20萬價外補(bǔ)貼嗎?
84785007
2023 08/31 12:08
我看答案是增值稅價外補(bǔ)貼按20萬算的,煙葉稅是按10萬算的呢
樸老師
2023 08/31 12:14
煙葉稅計(jì)稅依據(jù):收購煙葉實(shí)際支付的價款總額(包括煙葉收購價款和價外補(bǔ)貼,其中,價外補(bǔ)貼統(tǒng)一按煙葉收購價款的10%計(jì)算) 煙葉稅計(jì)稅公式:煙葉稅應(yīng)納稅額=收購煙葉實(shí)際支付的價款總額×稅率(20%)
84785007
2023 08/31 12:16
那增值稅呢?
84785007
2023 08/31 12:16
你是按10算價外補(bǔ)貼還是按20算價外補(bǔ)貼
樸老師
2023 08/31 12:17
“煙葉價外補(bǔ)貼按收購價款的10%計(jì)算
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