問題已解決
你好,我們是新開的旅行社,差額征稅的,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人。如果收入是1000塊(含稅價),取得的成本是600塊(含稅價),那我應(yīng)該交的增值稅是多少呢



你好
400/1.01*1%
按這個繳納的
2023 08/31 12:53

84785010 

2023 08/31 12:55
不用把收入和成本都換成不含稅價算嗎

84785010 

2023 08/31 12:56
增值稅報稅表里是不是把收入都按不含稅價算了啊

郭老師 

2023 08/31 12:56
你好,我這不給你換發(fā)了,1000減600等于400,然后400/1.01,這個不就是不含稅的嗎

84785010 

2023 08/31 12:58
哦哦,那分錄要怎么寫啊,還是說最后就直接做個應(yīng)交增值稅的分錄

84785010 

2023 08/31 12:58
成本分錄要寫嗎,怎么寫呢

郭老師 

2023 08/31 13:03
借銀行1000,
貸主營業(yè)務(wù)收入1000/1.01
一應(yīng)交稅費用,交增值稅1000/1.01*1%,
借主營業(yè)務(wù)成本400/1.01
應(yīng)交稅費400/1.01*1%,
貸銀行
借應(yīng)交稅費貸銀行存款

84785010 

2023 08/31 13:23
好的,成本沒發(fā)票的話能做應(yīng)交稅費借方嗎

郭老師 

2023 08/31 13:28
做不了,沒法差額的

84785010 

2023 08/31 13:33
就是只能有票的可以這樣差額是吧

郭老師 

2023 08/31 13:38
對的,是的,是這么做的,很正確的。

84785010 

2023 08/31 13:40
謝謝老師

郭老師 

2023 08/31 13:42
不用客氣,工作愉快。
