問題已解決
老師 我們餐飲公司內(nèi)部招待的單子怎么下賬:是借管理費用——招待費 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎 附件是這兩個單子嗎



你好,你買菜的支出能分出來嗎?如果能的話,你直接買菜的支出做借管理費用,招待費,貸銀行存款。
2023 08/31 14:48

84784970 

2023 08/31 14:50
分不出 老師

郭老師 

2023 08/31 14:50
借管理費用、招待費、
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

84784970 

2023 08/31 14:54
附件就是那倆個單據(jù) 還得統(tǒng)計未開票收入

郭老師 

2023 08/31 14:56
是的,是這么做的。你當月所有的收入一塊做。

84784970 

2023 08/31 15:04
就做這一筆就行了是吧 同事告我做成本

郭老師 

2023 08/31 15:09
你這樣的話沒有做收入,你的成本紅沖了。
