問題已解決
未抵的進項放在待抵扣進項稅額,現(xiàn)在勾選抵扣,進項大于銷項,這個結轉的分錄怎么寫呢?



借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-待認證進項
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2023 09/01 14:13

84785044 

2023 09/01 14:18
好的,謝謝

家權老師 

2023 09/01 14:19
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
