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問題已解決

你好老師,增值稅進(jìn)項票做賬了,但是當(dāng)月進(jìn)項稅額不抵扣,如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項稅抵扣的時候如何做賬?

84784998| 提問時間:2023 09/01 21:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
 1、企業(yè)購入貨物取得發(fā)票,未抵扣進(jìn)項稅時:   借:原材料(或庫存商品)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   2、抵扣進(jìn)項稅時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
2023 09/01 21:23
84784998
2023 09/02 02:29
企業(yè)購進(jìn)貨物取得進(jìn)項發(fā)票,沒認(rèn)證抵扣進(jìn)項時,可否記成借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款?如果之前這樣記賬,如何更正?
劉艷紅老師
2023 09/02 09:51
借:原材料/庫存商品? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
84784998
2023 09/02 13:55
如果之前都企業(yè)購進(jìn)貨物取得進(jìn)項發(fā)票,沒認(rèn)證抵扣進(jìn)項時,已經(jīng)記成借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款?像這種情況,后期需要調(diào)賬還是到認(rèn)證抵扣時再更正?
劉艷紅老師
2023 09/02 14:43
這種到認(rèn)證時再更正就可以
84784998
2023 09/02 14:44
到認(rèn)證時,更正會計分錄如何寫?
劉艷紅老師
2023 09/02 14:46
把前面那筆做負(fù)數(shù),再做 借:原材料(或庫存商品)     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)     貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)   2、抵扣進(jìn)項稅時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
84784998
2023 09/02 14:47
意思是先把之前那筆紅沖掉,然后做筆正確分錄,是待認(rèn)證進(jìn)項稅額吧?
劉艷紅老師
2023 09/02 14:51
是的,是的,這樣好些
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