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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月做帳 借;管理費(fèi)用30000,貸:銀行存款30000,這個(gè)月收到專(zhuān)票30000元,我怎么做發(fā)票帳



借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬(wàn),
借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款3萬(wàn)。
2023 09/04 13:48

84784982 

2023 09/04 14:00
老師我還是做不平
你的意思是: 借:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用-3萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)--實(shí)際發(fā)票上的稅額,貸;其他應(yīng)付3萬(wàn),這樣不平帳

郭老師 

2023 09/04 14:01
不會(huì)的。其他應(yīng)付款第一個(gè)是3萬(wàn)管理費(fèi)用,附屬3萬(wàn),第二個(gè)管理費(fèi)用是發(fā)票上面的金額,進(jìn)項(xiàng)是發(fā)票上面的稅額。哪一個(gè)不平?

84784982 

2023 09/04 14:14
老師我還是沒(méi)有明白

郭老師 

2023 09/04 14:19
管理費(fèi)用方的借方負(fù)數(shù)是3萬(wàn)。
