當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,法人轉(zhuǎn)賬至公司賬戶,一部分作為備用金怎樣做賬?



你好,學(xué)員,
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
2023 09/04 14:21

84784982 

2023 09/04 14:39
現(xiàn)在全部做到其他應(yīng)付款了,然后發(fā)生一部分管理費(fèi)用,怎樣沖減其他應(yīng)付款呢

冉老師 

2023 09/04 14:41
因?yàn)槭欠ㄈ舜蚩畹?,掛往來其他?yīng)付款的
如果是費(fèi)用,直接
借管理費(fèi)用
貸銀行存款

84784982 

2023 09/04 14:49
但是不是直接從公司賬戶支付的,相當(dāng)于支付的現(xiàn)金

冉老師 

2023 09/04 14:50
但是不是直接從公司賬戶支付的,相當(dāng)于支付的現(xiàn)金
是的,學(xué)員,公司賬戶支付的
