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問題已解決

老師,我們七月補交1-5 的增值稅 怎么做分錄啊?

84785029| 提問時間:2023 09/04 14:38
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學,你好,借應交稅費-未交增值稅貸,銀行存款。
2023 09/04 14:40
84785029
2023 09/04 14:46
不用計提嗎? 未交增值稅 里面也沒有余額,咋結轉的?
湯貴彬老師
2023 09/04 14:50
同學, 你好,之前銷項和進項都未結轉嗎,沒有未交增值稅 ,為什么讓你要補交增值稅
84785029
2023 09/04 14:54
稅負率沒有達到,七月份的時候電子稅務局的表一做了個無票收入,又交 的稅,這個稅就是為了補之前沒有交夠的
84785029
2023 09/04 14:55
所以現在不知道咱們做賬了
湯貴彬老師
2023 09/04 14:59
同學, 你好,可以將無票收入的銷項結轉,然后交稅,分錄,借:應交稅費——銷項,貸:應交稅費-未交增值稅,借應交稅費-未交增值稅貸,銀行存款。
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