問題已解決
老師,我們七月補交1-5 的增值稅 怎么做分錄啊?



同學,你好,借應交稅費-未交增值稅貸,銀行存款。
2023 09/04 14:40

84785029 

2023 09/04 14:46
不用計提嗎? 未交增值稅 里面也沒有余額,咋結轉的?

湯貴彬老師 

2023 09/04 14:50
同學, 你好,之前銷項和進項都未結轉嗎,沒有未交增值稅 ,為什么讓你要補交增值稅

84785029 

2023 09/04 14:54
稅負率沒有達到,七月份的時候電子稅務局的表一做了個無票收入,又交 的稅,這個稅就是為了補之前沒有交夠的

84785029 

2023 09/04 14:55
所以現在不知道咱們做賬了

湯貴彬老師 

2023 09/04 14:59
同學, 你好,可以將無票收入的銷項結轉,然后交稅,分錄,借:應交稅費——銷項,貸:應交稅費-未交增值稅,借應交稅費-未交增值稅貸,銀行存款。
