問題已解決
老師好 之前確認了收入,未開票。增值稅已經申報未開票收入?,F在客戶又補開發(fā)票,我現在分錄怎么做呢?



同學你好
先原分錄負數紅沖未開票收入
然后再按發(fā)票來開
2023 09/06 10:33

84785016 

2023 09/06 11:32
這個金額只開了一半的票哦,剩下一半還沒要求開。我需要怎么做呢?

樸老師 

2023 09/06 11:42
同學你好
按發(fā)票來做就可以

老師好 之前確認了收入,未開票。增值稅已經申報未開票收入?,F在客戶又補開發(fā)票,我現在分錄怎么做呢?
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