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實(shí)務(wù)
問題已解決
給客戶退貨,退回款項(xiàng)由老板代付,不涉及稅費(fèi),分錄怎么做?公司每月有專門打一筆售后款給老板,老板就是用這個(gè)款支付的



你好,當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候怎么做的?
2023 09/06 11:27

郭老師 

2023 09/06 11:27
借銀行存款,貸預(yù)收賬款,客戶當(dāng)時(shí)做的這個(gè)嗎?

84784999 

2023 09/06 11:29
之前收款分錄:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、借:其他貨幣資金 貸:應(yīng)收賬款

郭老師 

2023 09/06 11:31
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款,老板。

84784999 

2023 09/06 11:34
但是主營業(yè)務(wù)收入的余額方向之前設(shè)置了貸方,這樣做沒法保存分錄

郭老師 

2023 09/06 11:35
你好,我給你放的代方啊,貸方負(fù)數(shù)不能保存嗎?那你放到借方里面去。

84784999 

2023 09/06 11:38
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款—老板 這個(gè)也是負(fù)數(shù)是吧,那借方呢怎么寫

郭老師 

2023 09/06 11:39
貸方負(fù)數(shù)表示借方
其他應(yīng)收款是一個(gè)正數(shù),都是負(fù)數(shù)的話,能平嗎?

84784999 

2023 09/06 11:40
好的,明白了,腦袋突然短路了,謝謝老師

郭老師 

2023 09/06 11:43
不用客氣,工作愉快。

84784999 

2023 09/06 12:02
老師,我們之前給老板支付備用金分錄 借,其他應(yīng)收款-老板 貸,其他貨幣資金 剛才我們上面 借,其他應(yīng)收款-老板 正數(shù) 不對(duì)啊,錢是退給客戶了的呀,是不是中間還要增加一個(gè)分錄

84784999 

2023 09/06 12:06
用備用金支付了的話,其他應(yīng)收款應(yīng)該減少了才是呀

郭老師 

2023 09/06 12:10
你好,那其他應(yīng)收款在貸方不就是減少嗎?

郭老師 

2023 09/06 12:10
是一個(gè)資產(chǎn)類的科目,借方增加,貸方減少。

84784999 

2023 09/06 12:13
貸方負(fù)數(shù)表示借方
其他應(yīng)收款是一個(gè)正數(shù),都是負(fù)數(shù)的話,能平嗎? 但是你這里說的是其他應(yīng)收款 正數(shù) 放借方啊

84784999 

2023 09/06 12:14
你上面說的分錄是這樣的吧 借,其他應(yīng)收款-老板 正數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)

郭老師 

2023 09/06 12:15
其他應(yīng)收款貸方正數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)收款正數(shù)
合計(jì)0
在看

84784999 

2023 09/06 12:18
兩個(gè)科目都是貸方?

郭老師 

2023 09/06 12:20
對(duì)呀,都是貸方,貸方負(fù)數(shù)表示借方。

84784999 

2023 09/06 12:22
好的,總想著有借必有貸

郭老師 

2023 09/06 12:23
貸方負(fù)數(shù)表示借方人家也有貸。

84784999 

2023 09/06 12:24
嗯嗯,現(xiàn)在明白了,謝謝老師耐心解答?

郭老師 

2023 09/06 12:29
不要客氣,工作愉快
