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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下當(dāng)月未收到發(fā)票的月結(jié)的制造費(fèi)用如何入帳呀?



您好,這是實(shí)際有銀行流水嗎
2023 09/06 16:19

84785005 

2023 09/06 16:30
我還沒暫估,我就想著是暫估入帳,還是先入帳,下個(gè)月收到發(fā)票后再?zèng)_紅原入帳,再重新入帳,

小鎖老師 

2023 09/06 16:35
那你就是按照實(shí)際流水,做制造費(fèi)用暫估,然后下個(gè)月有票了紅沖

84785005 

2023 09/06 16:43
分錄應(yīng)如何做呀?

小鎖老師 

2023 09/06 16:44
借方制造費(fèi)用 待放應(yīng)付賬款
