国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn)之前公司沒(méi)有做預(yù)支食堂的菜錢,這個(gè)月開(kāi)始做賬,但是上個(gè)月買菜阿姨的手上還有余額一百多,這個(gè)怎么做賬?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/07 11:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前有做備用金支出嗎
2023 09/07 11:15
84784966
2023 09/07 11:18
之前有做預(yù)支款,但是沒(méi)有沖數(shù),這個(gè)月開(kāi)始沖數(shù),但是金額只有這個(gè)月做的預(yù)支款可以沖,實(shí)際上個(gè)月還有余額一百多。
小寶老師
2023 09/07 11:19
這個(gè)算是余額之前借的款項(xiàng),減掉這100多的余額,按這個(gè)沖銷。
84784966
2023 09/07 11:20
但是要怎么記賬?怎么做會(huì)計(jì)科目?
小寶老師
2023 09/07 11:22
例如之前借備用金100塊錢。做分錄應(yīng)該是 借其他應(yīng)收款100貸銀行100 沖銷分錄余額有10塊。 就借費(fèi)用90,貸其他應(yīng)收款。90
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取