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問題已解決
本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,再進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除后是負(fù)數(shù)怎么做分錄



你好,沒有加計(jì)扣除之前是需要繳納的嗎?
2023 09/08 10:34

84785036 

2023 09/08 10:35
是的,交一點(diǎn),加記后成負(fù)數(shù)了

郭老師 

2023 09/08 10:37
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除,
貸營(yíng)業(yè)外收入
需要抵扣多少?第二個(gè)分錄寫多少?
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。

84785036 

2023 09/08 10:40
之前都是
借銷項(xiàng),
貸進(jìn)項(xiàng)
營(yíng)業(yè)外收入
未交增值稅

84785036 

2023 09/08 10:40
現(xiàn)在沒看明白要怎么做

84785036 

2023 09/08 10:41
如果現(xiàn)在這樣,未交就是借方了是吧

郭老師 

2023 09/08 10:41
你好,你這做這個(gè)的是什么意思?

84785036 

2023 09/08 10:42
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅啊

郭老師 

2023 09/08 10:43
那營(yíng)業(yè)外收入是啥?

84785036 

2023 09/08 10:43
是加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2023 09/08 10:45
可以的,可以這么做的,你省略了一個(gè)。

84785036 

2023 09/08 10:46
正常的加計(jì)扣除分錄是借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入是吧

郭老師 

2023 09/08 10:49
你好,這個(gè)是計(jì)提的
我說的是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這個(gè)你少做了一個(gè)。

84785036 

2023 09/08 10:50
這樣的話我借方會(huì)有個(gè)留低是吧,因?yàn)椴粔蜻f減的

郭老師 

2023 09/08 10:51
你抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。抵扣多少寫多少。

84785036 

2023 09/08 10:53
好的,明白,這樣應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除有個(gè)借方余額

84785036 

2023 09/08 10:53
是吧老師

郭老師 

2023 09/08 10:55
沒有抵扣才有。抵扣了不會(huì)有余額的。

84785036 

2023 09/08 11:13
未交增值稅會(huì)有個(gè)貸方余額了

郭老師 

2023 09/08 11:17
你好,你繳納了不就沒有了。

84785036 

2023 09/08 11:25
我這是多出來的,加計(jì)扣除,肯定會(huì)有

郭老師 

2023 09/08 11:27
那你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入的不就可以。
