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問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個(gè)1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額均為-1000元,這樣對(duì)嗎?

84784972| 提問時(shí)間:2023 09/09 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有留底28欄不要填寫。
2023 09/09 15:51
郭老師
2023 09/09 15:51
你以后需要交稅的時(shí)候再抵扣。
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