問題已解決
留抵稅額抵扣的分錄怎么做



你好,之前留底在哪個科目里面的轉出為教未交增值稅嗎?
2023 09/09 16:40

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2023 09/09 16:42
之前留在應交稅費應交增值稅銷項稅額6%里面,因為這是一部負數,當時形成了留抵稅額

84784978 

2023 09/09 16:43
這是一筆負數,紅字發(fā)票,當時稅額不能退回來,只能形成了留抵退稅

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2023 09/09 16:43
現在用這筆留抵退稅抵扣銷項稅額的分錄怎么做

郭老師 

2023 09/09 16:50
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅非應交增值稅銷項,
借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。
