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一般納稅人上月取得的收入沒有及時開票做了無票收入申報,這個月補開了增值稅專用發(fā)票給對方,需要更正申報嗎?



您好
這個月補開了增值稅專用發(fā)票給對方,不需要更正申報 本月開具的發(fā)票正常填寫 未開發(fā)票欄次填負數(shù)就好了
2023 09/11 09:57

84785045 

2023 09/11 09:59
謝謝老師

bamboo老師 

2023 09/11 10:00
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

一般納稅人上月取得的收入沒有及時開票做了無票收入申報,這個月補開了增值稅專用發(fā)票給對方,需要更正申報嗎?
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