問題已解決
老師有留抵稅額的話要怎么做分錄呢 比如本月銷項10萬,進項2萬。留抵還有8萬
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 09/11 15:03
84784984 
2023 09/11 15:22
老師做完認證發(fā)票分錄是不是還要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)進銷項未交增值稅的分錄
樸老師 
2023 09/11 15:30
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候才做
閱讀 687
00:10:00
描述你的問題,直接向老師提問
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