問題已解決
老師請教下 變更增值稅報表后不是要退稅嗎 沒有申請退稅 這期要繳稅 這樣能抵扣掉嗎 要怎么抵扣呢



你好,是什么原因?qū)е?變更增值稅報表后,要退稅呢??
2023 09/12 08:22

鄒老師 

2023 09/12 08:24
你好,開錯了紅沖,也應(yīng)當(dāng)再開具正確金額的發(fā)票才是啊

鄒老師 

2023 09/12 08:25
你好,紅沖了,就可以抵消正常發(fā)票的收入和稅額?

鄒老師 

2023 09/12 08:28
你好,紅沖了,就可以抵消正常發(fā)票的收入和稅額?
比如這個季度收入40萬,稅款0.4萬。紅沖上個季度收入2萬,那么這個季度收入就是按38萬,稅款按0.38萬繳納?

鄒老師 

2023 09/12 08:33
你好,這個不是因為紅沖導(dǎo)致的 吧

鄒老師 

2023 09/12 08:35
你好,那就只能按你當(dāng)?shù)匾筠k理退稅操作了?

鄒老師 

2023 09/12 09:23
你好,退稅的原因,可以寫:紅沖發(fā)票

鄒老師 

2023 09/12 09:57
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

84784964 

2023 09/12 08:23
小規(guī)企業(yè)發(fā)票開錯了 沖紅了

84784964 

2023 09/12 08:25
就是沒發(fā)生這邊業(yè)務(wù)所以沖紅了

84784964 

2023 09/12 08:28
上個季度沒開票 但是更正了報表 這個月要怎么把要交稅款抵扣了

84784964 

2023 09/12 08:32
那這個要怎么處理呢

84784964 

2023 09/12 08:34
就是發(fā)票沖紅更改報表就提示退稅了

84784964 

2023 09/12 09:23
老師這樣退稅原因我要怎么寫比較好呢

84784964 

2023 09/12 09:56
謝謝老師
