問題已解決
請問,去年收到一張成本發(fā)票,當(dāng)時跨月作廢了,重復(fù)做了兩次的紅沖分錄,今年怎么調(diào)整?



你好您你好您當(dāng)時你好,您當(dāng)時做賬的時候是怎么做的?
2023 09/12 17:09

84784975 

2023 09/12 17:13
借:主營成本100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅13
貸 應(yīng)付賬款113
然后紅沖了兩次
借:成本-100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-出口退稅-13
貸:應(yīng)付賬款-113

東老師 

2023 09/12 17:14
那你就按照正數(shù)再做一筆

84784975 

2023 09/12 17:15
今年按正數(shù)做就行嗎,不用以前年度損益來調(diào)整

東老師 

2023 09/12 17:15
把成本換成以前年度損益調(diào)整

84784975 

2023 09/12 17:18
然后呢?結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配?

東老師 

2023 09/12 17:18
把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
