問題已解決
老師,你好,如8月31號收一筆收入,然后是9月1日銀行到賬,這個怎么做會計分錄呢



您好, 8月先掛應(yīng)收,9月再做銀行存款
2023 09/13 19:42

84785032 

2023 09/13 21:18
借方應(yīng)收貸方我不知道是啥呢

劉艷紅老師 

2023 09/13 21:36
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

劉艷紅老師 

2023 09/13 21:36
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

84785032 

2023 09/13 21:36
那九月份我還要沖銷這筆那

劉艷紅老師 

2023 09/13 21:39
這樣做就平了,不要沖賬了

84785032 

2023 09/13 21:40
九月份我就做借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款是嗎老師

84785032 

2023 09/13 21:45
但是我這筆是預(yù)收物業(yè)費(fèi)的也先做借應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嘛老師

劉艷紅老師 

2023 09/13 21:49
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
