問題已解決
預交增值稅和附加稅該怎么做賬務處理,等到實際繳納又做何處理



?預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
2023 09/14 16:49

84785036 

2023 09/14 16:52
我現(xiàn)在預交增值稅,不貸銀行存款么

樸老師 

2023 09/14 16:56
預繳的時候
借應交稅費預繳增值稅
貸銀行存款

84785036 

2023 09/14 16:56
附加稅呢

84785036 

2023 09/14 16:57
然后實際繳納的時候呢

樸老師 

2023 09/14 17:00
借應交稅費附加稅
貸銀行存款
