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問題已解決

6月開具的勞務(wù)發(fā)票,7月紅沖,分成兩個公司分別開具發(fā)票,現(xiàn)在做賬的時候發(fā)現(xiàn),紅沖后開具的 發(fā)票銷項比上月開具的銷項多一分,繳納增值稅是按照6月的銷項金額入賬的,這個在賬務(wù)上怎么處理?

84784976| 提問時間:2023 09/15 17:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
差額調(diào)整管理費用-其他費用
2023 09/15 17:25
84784976
2023 09/15 17:32
借:應(yīng)交稅費-銷項 0.01 貸:管理費用-其他費用 0.01 是這樣嗎
家權(quán)老師
2023 09/15 17:32
借:應(yīng)交稅費-銷項 0.01 借:管理費用-其他費用? -0.01
84784976
2023 09/15 17:32
銷項金額在貸方
家權(quán)老師
2023 09/15 17:33
就是那個意思,作平就是了哈
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