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問題已解決

老師好!老師,銀行流水只有一張交電費的回單,物業(yè)公司開了二張發(fā)票,并且二張發(fā)票進項稅額己抵扣(7月份),我估計是物理重復開了一張發(fā)票,現(xiàn)在是9月了,老師,另外一張沒有銀行回單的發(fā)票如何作賬務(wù)處理呢?謝謝!

84784951| 提問時間:2023 09/17 11:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這個發(fā)票要退給物業(yè)呀,他們也會發(fā)現(xiàn)的,物業(yè)紅沖后我們要申報進項轉(zhuǎn)出的,為啥咱還沒入賬就勾選抵扣呀,這個賬和申報表是核對不上的嘛
2023 09/17 11:47
84784951
2023 09/17 11:51
謝謝老師!那現(xiàn)在怎么辦???進項轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理怎樣做呢?申報表又對不上。
廖君老師
2023 09/17 11:54
您好啊,不用焦急的,告訴物業(yè)發(fā)票開多了,不想進項轉(zhuǎn)出跟物業(yè)說下月電費開差額,比如這個發(fā)票100,實際電費120,下次開20,這個發(fā)票我們就按票面正確入賬,但要跟物業(yè)溝通他們是補開而不是紅沖,紅沖的話咱要進項轉(zhuǎn)出
84784951
2023 09/17 12:11
好的,謝謝老師!那張是電費發(fā)票1000元,明天跟物業(yè)財務(wù)勾通好。
廖君老師
2023 09/17 12:14
您好,明兒溝通后需要咱一起討論的給我留言哈
84784951
2023 09/17 12:16
老師,重復發(fā)票是7月份開的,那就賬務(wù)處理也放在7月份,對嗎? 借:管理費用—電費1000 貸:預(yù)付賬款對嗎?謝謝!
84784951
2023 09/17 12:18
好的,謝謝老師!
廖君老師
2023 09/17 12:19
您好,7月不是已經(jīng)結(jié)賬了么,而且這個費用也不是7月,是物業(yè)多開的,費用記在實際電腦消耗月嘛,記賬不是一定按日期記賬的
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