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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)工資單計(jì)提工資怎么做分錄



借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資1426
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1426
2023 09/19 16:17

84784959 

2023 09/19 16:43
老師,我去年和今年,發(fā)放工資員工水電費(fèi)掛錯(cuò)科目了應(yīng)該怎么更正
分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用-水電費(fèi)
銀行存款/現(xiàn)金

家權(quán)老師 

2023 09/19 16:48
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi)
銀行存款/現(xiàn)金

84784959 

2023 09/19 16:52
那掛錯(cuò)科目那些是沖紅嗎
還是直接這樣做分錄
借:其他應(yīng)付-代收代付水電費(fèi)
貸:管理費(fèi)用-水電費(fèi)

家權(quán)老師 

2023 09/19 16:54
借:其他應(yīng)付-代收代付水電費(fèi)
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)? 負(fù)數(shù)

84784959 

2023 09/19 16:57
跨年的也是這樣操作嗎

家權(quán)老師 

2023 09/19 17:02
借:其他應(yīng)付-代收代付水電費(fèi)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
