問題已解決
鄭老師,假如我當月進項稅借方13778.23元,銷項稅稅金35636.87元,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的稅金呢



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項35636.87
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅35636.87
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12778.22
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項13778.23
2023 09/19 17:14

郭老師 

2023 09/19 17:14
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值。

84785027 

2023 09/19 17:30
就是把進銷項的稅費轉(zhuǎn)到未交增值稅 然后再由未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅費

郭老師 

2023 09/19 17:32
你好是的,是這么做的。

84785027 

2023 09/19 17:40
這個數(shù)是不是跟增值稅納稅申報表 應(yīng)納稅額是一樣的

郭老師 

2023 09/19 17:42
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
